一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: 龙里县童搏士文具经营部
三、 *采购项目编号: ************858
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 奥文 加厚素描纸6K(A3)加厚180克手抄报纸 3 48.0 奥文6K 验收通过 2 得力 7091 得力/deli 7091固体胶(白)(只) 56 140.0 得力/deli7091 验收通过 3 得力 6058 得力6058经典办公剪刀(混)(把) 12 108.0 得力/deli6058 验收通过 4 马可(MARCO)4218E经典系列学生用书写绘图铅笔不易断 六角杆红黑条纹(HB 2B) 12支盒装 5 50.0 马可/MARCO4218E 验收通过 5 晨光/M&G文具 AXP96409 2B橡皮 学生橡皮橡皮白色 36块/盒 一块价格 62 93.0 晨光/M&GAXP96409 验收通过 6 掌握 GMM509 双头马克笔 36 1368.0 掌握/GraspGMM509 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 周春华