一、    *采购人名称: ******中学 
二、 *履约供应商名称: 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号: ************328
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年10月31日
七、    *验收结果:    
    序号  服务内容  验收数量  验收金额(元)  验收标准规格型号技术标准  验收结果  备注     1  得力 7102 胶棒  3  60.0  得力/deli7102  验收通过       2  得力 LQ110 一次性手套  10  60.0  得力/deliLQ110  验收通过       3  晨光 ASC99392 塑封膜  5  225.0  晨光/M&GASC99392  验收通过       4  【运费】  1  0.0    验收通过    
验收报告:   
验收人员名单:   杨巧巧 
 
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    